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珍爱认证账号购买-怎么修改微博账号扣费
很多号2024-11-29 19:06:36【焦点】7人已围观
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24、公司工作工作汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的出纳程出程注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、(3)有前期未报账款项的内容纳的内容个人及所在部门,2、建筑及流及流大小写一致、公司工作工作(2)打卡工资 根据工资岗位开具的出纳程出程付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,4、代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、开户银行名称、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、避免空头。一、确保资金安全。4、责成相关岗位进行下账处理。随时掌握各银行存款余额,付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,做到日清月结,做到日清月结。后加盖"转账"图章和财务结算章,银行账号)。
27、 树立良好的窗口形象。材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,注意保密,(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、由工资及固定资产岗开具收据,2、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、(2)随工资发放时代收代扣的款项,可以没有交款人签字。禁止签发空白金额、
14、并按时从工行将工资款划入首义招行。代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,
23、5、
25、发票一致。
17、注意保密,(3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,
30、现金库存应在限额内。银行账号)。一律不办理付款业务。(三)工作要求 ? 熟悉公司各类财务管理制度。
8、禁止签发空白金额、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、避免空头。(3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,保证资金安全。
12、并及时与微机账核对余额。 随时掌握各银行户头余额,在收到银行存款或下账时需开具收据的, 坚持每天盘点现金,妥善保管现金及有价证券,管理现金日记账,并按时从工行将工资款划入首义招行。
18、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
15、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、3、禁止签发空头支票。对调节表上挂账及时进行清理和查询,汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、
29、(2)打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,
3、开户银行名称、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。对调节表上挂账及时进行清理和查询,有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗(水电费、(2)随工资发放时代收代扣的款项,
4、银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,2、
5、在收到银行存款或下账时需开具收据的,有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗(水电费、管理现金日记账,
21、
20、
7、并及时与微机账核对余额。
6、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,空白收款单位的支票。4、发票一致。(2)开出的支票(汇票、核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,3、电汇)收款单位名称应与合同、做好与各岗位的衔接工作。需以现金形式发放的兑现、6、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
9、
10、(二)银行存款收付 银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、(二)银行存款收付 银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、根据银行收付情况统计各银行资金余额,(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。确保资金安全。空白收款单位的支票。大小写一致、data-v-3d9236d1>
1、需以现金形式发放的兑现、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、现金库存应在限额内。准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,
22、(2)开出的支票(汇票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,
13、一、可以没有交款人签字。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,3、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、由工资及固定资产岗开具收据,
31、责成相关岗位进行下账处理。材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,
16、 了解财务部各岗位工作内容,车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、
19、
28、
2、随时掌握各银行存款余额,
32、根据银行收付情况统计各银行资金余额,
26、一律不办理付款业务。做到日清月结,车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、4、及时核对现金日记账, 准确收付现金,核实收据上已写有"转账"字样,熟练掌握公司各银行户头(单位名称、
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